阜南县财政局实施内部控制基本制度
发布时间:2015/4/2 14:20:15
近日,阜南县财政局下发了《阜南县财政局内部控制基本制度》(试行),自4月1日起实施,标志着财政局内部控制工作全面启动。
基本制度共六章、87条。主要内容包括:
内部控制的核心是建立制衡机制,分事行权、分岗设权、分级授权,实现决策、执行和监督相互分离、相互制约,强调流程再造和信息化手段的应用,做到关口前移、“未病先防”。内部控制主要内容。在认真查找梳理财政局业务工作及管理中存在问题的基础上,按照全面控制、突出重点的要求,提出要着重防控八类风险,即法律风险、政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险和岗位利益冲突风险,明确了防控这八类风险需要把握的重要节点和主要措施。同时,对其他内部控制措施如人事管理、财务管理、购买服务管理、资产管理、内部审计等也提出了要求。
内部控制职责分工。明确了内控委、内控办、八类风险防控牵头股室内各单位及其主要负责人、内控管理岗、内控管理联络员等各自的职责,以及责任追究的负责单位。